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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-13 17:21

借以前年度損益調(diào)整,貸 應(yīng)付職工薪酬這個,要不就反結(jié)賬補(bǔ)12月這個

maize老師 解答

2020-04-13 17:22

建議是反結(jié)賬補(bǔ)12月這個 之后問下稅局年報是不是可以和季報不一樣,可以年報就按改之前的填寫

小橙子 追問

2020-04-13 17:25

意思就是反結(jié)賬回去九月修改

小橙子 追問

2020-04-13 17:27

老師,我想反賬回去2019年九月那筆憑證修改,可以嗎

maize老師 解答

2020-04-13 17:34

不做補(bǔ)12月就可以,不跨年就可以,

小橙子 追問

2020-04-13 17:55

好的,謝謝,

maize老師 解答

2020-04-13 17:59

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)   繳納時:   借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)   貸:銀行存款   返還時:   借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)
2020-05-28 10:55:28
你好!你的分錄是對的。
2020-12-07 12:13:44
你好,是這樣處理的
2017-12-19 09:39:10
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
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