
老師你好!我單位3月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,4月用新的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了3月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要交3月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的附加稅?沒(méi)有增值稅那里來(lái)的附加稅?。?/p>
答: 你好,三月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你應(yīng)該用三月份之前的發(fā)票抵扣,不是用四月份的發(fā)票抵扣。
老師你好,想請(qǐng)教下.比如我這個(gè)月報(bào)20000元的不開票收入.我們是10%的稅率.要交2000元的增值稅.但我有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣.留抵的進(jìn)項(xiàng)稅還有這么多.但是這個(gè)附加稅我可以用留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎.這個(gè)附加稅不要去稅務(wù)局交稅.
答: 你好,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額如果超過(guò)2000,就不需要繳納增值稅,增值稅不需要繳納,那么附加稅就不需要繳納的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額只能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?能抵扣附加稅嗎?
答: 您好!是的。不能抵附加稅。


147 追問(wèn)
2018-10-20 16:55
鄒老師 解答
2018-10-20 16:56