
老師應交稅費要結轉嗎?怎樣出憑證
答: 你好,月底結轉,轉出到未交增值稅
老師我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務收入 84894.81 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 結轉增值稅時 借 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 貸 應交稅費-轉出未交增值稅銷項 5093.69 后又結轉 借 應交稅費-轉出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69
答: 一般納稅人的對的是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預交增值稅月底結賬是不是要結轉未交增值稅?轉完后是不是還要在做個借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(預交增值稅)的憑證啊
答: 你好! 對的,可以的





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旭宇哥倆 追問
2018-10-20 12:02
莊老師 解答
2018-10-20 12:07