老師,請(qǐng)問現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額是怎么計(jì)算得 問
就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
公司購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室儀器怎么入賬? 問
您好,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)中 答
老是你好,我想問一下同一公司下兩個(gè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬, 問
不需要填寫付款報(bào)銷審批單簽字 答
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自 問
你好,這個(gè)是針對(duì)物業(yè)的。物業(yè)他按照差額兒減易計(jì)稅來交稅。如果是普通企業(yè),你開自來水的不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅,也不能差額。 答
這道題答案應(yīng)該是1170吧? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

繳納增值稅一定要做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目嗎
答: 未繳納的增值稅是要使用應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
計(jì)提增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時(shí)候:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款那月底這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額要怎么辦?需要怎么做分錄嗎?
答: 你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目是平的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下個(gè)月交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目的金額不就越往后越大嗎?需要怎么沖減這個(gè)科目嗎?
答: 你好 這個(gè)年末時(shí)候需要分錄對(duì)沖的 可以看下下面例子

