
在增值稅認(rèn)證平臺里購買稅控盤的進(jìn)項(xiàng)稅額要不要勾選?
答: 你好,不需要勾選的,到時候申報可以減免對應(yīng)的增值稅 支付時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 抵減時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用(計入借方負(fù)數(shù))
稅控盤的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不小心進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,已經(jīng)抵了進(jìn)項(xiàng)稅額了,該怎么處理可以全額抵減呢?增值稅稅控盤優(yōu)惠需要備案嗎?還是報稅的時候直接抵減稅額?
答: 您好 已經(jīng)抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 不需要備案 申報的時候填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)票沒有數(shù)據(jù)導(dǎo)入,但是稅控盤已經(jīng)清盤了,怎么辦
答: 申報的數(shù)據(jù) 不對 可以去大廳更正申報

