
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會計(jì)說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請問怎么寫?
答: 你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負(fù)數(shù)就行了
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再沖回?
答: 你好,實(shí)務(wù)中,不跨年,收到發(fā)票沖回也可以。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


剎那 追問
2018-10-17 15:47
鄒老師 解答
2018-10-17 15:48