老師你好,我想問(wèn)問(wèn)怎么把個(gè)稅數(shù)據(jù)備份在同一臺(tái)電 問(wèn)
步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開(kāi)舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點(diǎn)擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨(dú)備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開(kāi)新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開(kāi)扣繳端),點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識(shí)別號(hào)”“單位名稱”,點(diǎn)擊“保存”。 接著,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨(dú)操作其個(gè)稅申報(bào),與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。 答
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎? 問(wèn)
合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除 答
老師,我還是不明白,我是在時(shí)間這里卡住了,老板會(huì)找 問(wèn)
你好,假如平時(shí)有入賬的成本費(fèi)用不合規(guī),匯算清繳納稅調(diào)增,就繳納企業(yè)所得稅。 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),一項(xiàng)大宗采購(gòu)業(yè)務(wù),我們有客戶的定向采 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要驗(yàn)收的 答
我在網(wǎng)上整營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢怎么顯示聯(lián)絡(luò)人不存在 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)聯(lián)絡(luò)人,是你們公司的員工嗎? 答

一般、小規(guī)模納稅人是分別這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)都是不含稅嗎?一般納稅人借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額小規(guī)模納稅人借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,對(duì)的,是這么做的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人內(nèi)賬做賬,收入按借應(yīng)收賬款113貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113,還是借應(yīng)收賬款113,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13
答: 要是不涉及稅,按113去做。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人商場(chǎng)銷售蔬菜計(jì)提的銷項(xiàng)稅額是依據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用轉(zhuǎn)換成不含稅的收入嗎,應(yīng)交增值稅的減免稅額是等于計(jì)提免稅蔬菜的銷項(xiàng)稅額嗎,借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(用轉(zhuǎn)化為不含稅的嗎)貸:應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅借:應(yīng)交增值稅--減免稅(和上面的銷項(xiàng)稅相等嗎)貸:營(yíng)業(yè)外收入--減免稅收入
答: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(用轉(zhuǎn)化為不含稅的嗎) 貸:應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅--減免稅(和上面的銷項(xiàng)稅相等嗎) 貸:營(yíng)業(yè)外收入--減免稅收入 是的,您的這個(gè)處理是正確的

