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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-10-16 14:09

借某支出或費用成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出

Aban 追問

2018-10-16 14:16

不是借:庫存商品嗎

方老師 解答

2018-10-16 14:22

你庫存商品如果現(xiàn)在還在庫,未銷售的話,直接通過庫存商品進行調(diào)整。 
如果已出售的通過主營業(yè)務成本調(diào)整。

Aban 追問

2018-10-16 14:35

謝謝老師,請問地稅那塊如何做賬呢

方老師 解答

2018-10-16 15:50

你好,沒明白你的意思,做賬不分國地稅呀. 
你是指附加稅嗎

Aban 追問

2018-10-16 16:06

老師,是的

方老師 解答

2018-10-16 16:22

如果你是征期通過申報表進行轉出,附加稅不用單獨處理。 
直接按應交的增值稅交納記賬就可以。 
如果你上月未計提少了,現(xiàn)在可以把少的部分補記提。

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同學你好,建議今年也不用做賬了,申報表上做進項轉出即可。如果確實想做賬的話,全額記入成本費用,不用做稅金的分錄了,借,庫存商品等科目,貸,應付賬款。
2021-12-01 13:01:04
你好,原來分錄 不變,金額負數(shù) 就可以了
2020-03-20 08:55:19
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-24 09:22:09
借某支出或費用成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2018-10-16 14:09:13
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-03-06 09:34:36
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