員工聚餐需要通過應付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學,你好 需要通過應付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營租賃*機械 問
含人工費就開建筑服務,不含就可以開經(jīng)營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

進項稅額轉出月底是不是不結轉,那進項稅額轉出科目的結余怎么為零
答: 你好,平時不能抵扣轉出,月底不用在結轉
上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結轉?我們公司都是月底把進項,銷項,進項轉出科目余額結轉到未交增值稅科目。本月銷項大于進項,怎么結轉?
答: 一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下老師,上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結轉?我們公司都是月底把進項,銷項,進項轉出科目余額結轉到未交增值稅科目。本月銷項大于進項,怎么結轉?
答: 一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅


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2018-10-16 11:04
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2018-10-16 11:09
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2018-10-16 12:21