老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

有一張上個月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票需要改,給對方出具紅字申請表,對方給開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票就行了吧,這樣的話對抵扣稅額有影響嗎??、/
答: 你好,有正確的發(fā)票了就對抵扣沒有影響的
老師,上個月開錯發(fā)票了,這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,抵扣聯(lián)用不用認(rèn)證呀
答: 你好,不用認(rèn)證
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,對方也重新開了正數(shù)發(fā)票給我,現(xiàn)在我在增值發(fā)票認(rèn)證平臺上認(rèn)證這些發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)可抵扣稅額是正數(shù)的,這個是什么原因呢?而且是負(fù)數(shù)稅額和正數(shù)稅額是累計的正數(shù)金額,我可以進(jìn)行抵扣嗎?
答: 你好,這個是時間差異的原因。


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-10-16 09:48
徐阿富老師 解答
2018-10-16 09:53
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-10-16 09:54
徐阿富老師 解答
2018-10-16 09:56
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-10-16 10:01
徐阿富老師 解答
2018-10-16 10:16