
就是在增值稅開票系統(tǒng)里建這個商品開增值稅專用銷售發(fā)票出去(因為沒有進(jìn)項)會有問題嗎?
答: 沒有進(jìn)項不抵扣就是啦,只要這筆錢是真實的就沒有問題
(1)小規(guī)模納稅人月銷售額超過10萬元的,是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票?(2)未使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬元,是否可以不使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),而是去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅普通發(fā)票?
答: 您好!你申請了什么發(fā)票,就用什么發(fā)票。 稅務(wù)局不會給你代開普通發(fā)票的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售方4月份開出增值稅專用發(fā)票開錯了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請,開出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?
答: 您好!如果是4月份開錯的發(fā)票,在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請下來,就按申請的金額沖紅。另再補開正常發(fā)票是不一定要等額(因開錯的發(fā)票是由于開錯金額導(dǎo)致的,在申請紅字的原因中有開錯金額這欄勾選)

