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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-10-15 13:24

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目。

2.20 追問

2018-10-15 13:40

是不是就是做借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直掛著代方余額就是可以的? 
不需要在做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金?

方亮老師 解答

2018-10-15 13:44

1、做借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。 
2、年末時(shí)需要編制如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目: 
借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
借:銷項(xiàng)稅額 
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 
3、不需要在做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金。

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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目。
2018-10-15 13:24:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目。
2018-10-15 13:24:04
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 :? 借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
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