做了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金,讓后之前留抵比較多所以還是不需要繳稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金那里有余額怎么處理?
 
- 2.20 - 于2018-10-15 13:20 發(fā)布 ??707次瀏覽 
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                                                     方亮老師 職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師 
2018-10-15 13:24
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目。
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 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目。
 2018-10-15 13:24:19
 
 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目。
 2018-10-15 13:24:04
 
 第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
 2017-11-01 19:04:01
 
 你好!
對(duì)的。
 2019-02-19 21:57:40
 
 你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)
應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
2.轉(zhuǎn)出 :?
借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 2022-05-16 12:27:07
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2018-10-15 13:40
方亮老師 解答
2018-10-15 13:44