
老師,我這個月有管理費(fèi)用產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅,但是我沒有做認(rèn)證,我該怎么做賬?
答: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
老師,去年三月份取得專票認(rèn)證了在報(bào)稅的時(shí)候抵扣了,但是做賬未記入進(jìn)項(xiàng)稅,全額做的管理費(fèi)用,5月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅有問題,但是當(dāng)時(shí)的那個稅額差額就做到了盤盈收益,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,也跨年了,該怎么辦?。窟€需要調(diào)整么?
答: 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月報(bào)的稅是正確的,做賬時(shí)管理費(fèi)用少做進(jìn)項(xiàng)稅,第二個月才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整呢
答: 同學(xué)您好,可以補(bǔ)做,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))


A會計(jì)學(xué)堂 追問
2018-10-15 09:48
郭老師 解答
2018-10-15 09:50
A會計(jì)學(xué)堂 追問
2018-10-15 10:24
郭老師 解答
2018-10-15 10:26