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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-13 09:55

您好,建議直接按原來的供應商賬戶處理就行,不用增加科目了。

曉風殘月 追問

2018-10-13 09:56

但是外購入庫沒有發(fā)票,

曉風殘月 追問

2018-10-13 09:58

這種情況要生成暫估入庫憑證吧,那我對應科目用哪個啊

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 09:58

您好,沒有發(fā)票先不用下推發(fā)票的。使用外購入庫單生成憑證即可。

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:00

老師,我的意思是沒有發(fā)票的那部分不推發(fā)票但是也要生成憑證啊,生成憑證的貸方計入哪個科目啊

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:02

平常都是應付賬款_暫估入庫,但是金蝶K 3里應收應付不是都被控制了嗎,好像不能隨便增加二級科目

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:09

您好,是的,不推發(fā)票,使用入庫單生成憑證,貸方就是應付賬款,與正常采購一樣,不用使用應付賬款-暫估入庫的。

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:25

老師,那這樣怎樣區(qū)分有發(fā)票的啊,如果有采購發(fā)票生成的分錄應該是怎樣的,沒發(fā)票生成借原材料貸應付賬款,如果這張發(fā)票到了下推了一張發(fā)票生成的分錄應該是怎樣的?這個軟件沒用過麻煩老師了

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:30

您好,區(qū)分是否有發(fā)票,付款記入預付賬款,來貨記入應付賬款,來了發(fā)票應付沖預付,這樣區(qū)分。沒有發(fā)票的,借,原材料,貸,應付賬款。來了發(fā)票,先做紅沖,再做,借,原材料,貸,預付賬款。

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:31

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:31

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

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相關問題討論
您好,建議直接按原來的供應商賬戶處理就行,不用增加科目了。
2018-10-13 09:55:40
你好,有二級科目的就需要用二級科目,而不能直接是一級科目 你可以新增一個二級科目,比如應付賬款——某某公司
2017-09-23 13:41:25
發(fā)票來了,沖銷原暫估憑證,按正確的廠家及原材料入賬處理
2017-09-23 12:32:57
你好,吧紅沖錯的藍字沖回來,然后再做正確的紅字憑證
2020-02-21 14:50:17
在應付模塊調(diào)取出這張記錄刪除后,重新選定科目
2018-11-20 13:31:19
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