
4至6月的收入算少了,這次發(fā)現(xiàn),原來做的分錄是:借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,現(xiàn)在要修正是不是:借銀行存款紅字,貸主營業(yè)務收入紅字。借銀行存款正確數(shù)據(jù),貸主營業(yè)務收入 ,應交稅費-增值稅
答: 你好,可以先沖銷,然后做一筆正確分錄
上一年發(fā)現(xiàn)錯將應收賬款計入主營業(yè)務收入,原分錄是借:銀行存款20000,貸:主營業(yè)務收入20000,后面發(fā)現(xiàn)錯了,于是做了一筆紅字沖銷,但是因為失誤,錯沖銷成借:銀行存款-2000,貸主營業(yè)務收入-2000,導致銀行存款賬務上數(shù)據(jù)是對的,實際上應該是借:銀行存款20000,貸:應收賬款20000,現(xiàn)在年結(jié)了該怎么調(diào)整
答: 你沖銷的時候,只沖減了2000銀行存款,你銀行存款,應該對不到的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們先收到對方付款,借銀行存款,貸預收賬款,開發(fā)票后,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,現(xiàn)在有些發(fā)票需要開紅字,款暫時退不了,分錄做借預收賬款紅字,貸主營業(yè)務收入紅字,應交稅費紅字,是這樣嗎?
答: 同學,你好,可以這么操作


ご丫丫︶ㄣ 追問
2018-10-14 00:11
鄒老師 解答
2018-10-14 08:57
ご丫丫︶ㄣ 追問
2018-10-14 11:25
鄒老師 解答
2018-10-14 11:26