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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-12 21:01

你好,是的,分開做。支付時 借:管理費用280 貸:銀行存款280 
等有應交增值稅時抵扣  借:管理費用-280  借:應交稅費-應交增值稅  280

流云 追問

2018-10-12 22:03

這280元服務費,即使本期不抵扣增值稅,也應在《增值稅減免稅申報明細表》申報,對吧?

彩麗老師 解答

2018-10-12 22:13

本期不抵扣不在增值稅申報里面填

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相關問題討論
您好,不是的,分錄為 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2016-10-10 17:09:09
對,沒錯,都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
您好,是的,會計分錄就是這么做。
2020-11-30 17:17:58
是的,不需要結轉,你做借應交稅費應交增值稅就可以,這個小規(guī)模只有二級科目
2020-01-12 17:21:22
你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業(yè)務收入核算的。? ?
2021-03-22 15:34:23
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