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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-10-11 16:23

你好,只要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅各子目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就好,看看下面這個(gè),有疑問再聯(lián)系我:財(cái)政部財(cái)會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。

隨遇而安 追問

2018-10-11 16:29

是不是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)就好了,如果下月需要交稅在轉(zhuǎn)到未交增值稅

隨遇而安 追問

2018-10-11 16:30

我這個(gè)月不是有1千多的稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-11 16:58

你好,月末不轉(zhuǎn)也問題不大,但是年末要轉(zhuǎn)的

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你好,只要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅各子目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就好,看看下面這個(gè),有疑問再聯(lián)系我:財(cái)政部財(cái)會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。
2018-10-11 16:23:09
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以不用賬務(wù)處理的
2019-09-03 11:25:54
你好留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是不需要賬務(wù)處理的
2019-06-04 16:32:45
你好!稅務(wù)局允許你這樣操作的嗎
2019-08-01 15:43:30
您好,學(xué)員,上期留底不影響會計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會有兩種結(jié)果。首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留底數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個(gè)月做交稅分錄即可。
2019-06-12 14:19:18
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