
現(xiàn)在有一個(gè)問題需要解答一下 ,是這樣的上個(gè)月的會(huì)計(jì)開錯(cuò)了一張票36200,他在這個(gè)月紅沖了發(fā)票36200,但是這個(gè)月我們?cè)诙惥执_了兩張發(fā)票將近25萬,但是這個(gè)代開的增值稅已經(jīng)交到稅局了,紅沖的36200按道理如果這個(gè)月需要繳納稅金的話可以與它相抵,那現(xiàn)在沒有增值稅稅金可交怎么辦呢?賬務(wù)如何處理
答: 老師您的意思是說這張票這個(gè)月先不做賬嗎?如果說不做帳的情況下增值稅申報(bào)表是不對(duì)的,因?yàn)樗呀?jīng)沖掉了增值稅申報(bào)表上面要輸金額的
這個(gè)月開了一張紅沖的票,然后又開了一張相同的票,但稅務(wù)申報(bào)時(shí),我導(dǎo)入的只有重開的那張票的稅額,紅沖的怎么沒有? 3月開的那張?jiān)?月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了增值稅了,我4月紅沖掉,然后重新開一張應(yīng)該是對(duì)沖的,不應(yīng)該在交增值稅的啊 這個(gè)月顯示還是要繳納增值稅怎么回事? 老師這個(gè)怎么申報(bào)?
答: 你看下你4月份的紅字發(fā)票是不是上傳了,不是離線的吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開的增值稅發(fā)票抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)金額是錯(cuò)的,在這個(gè)月初又紅字發(fā)票沖了,開了一張正確的,那到月末這,增值稅的時(shí)候,這個(gè)差額是怎么計(jì)算的呀?
答: 你好! 計(jì)算時(shí),正負(fù)相抵就可以了


淡然若水 追問
2018-10-10 23:12
淡然若水 追問
2018-10-10 23:20
淡然若水 追問
2018-10-11 20:34
莊老師 解答
2018-10-10 22:51
莊老師 解答
2018-10-11 06:56
莊老師 解答
2018-10-11 23:00