
公司有一張2016年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方被稅務(wù)查,這張發(fā)票做為失控票?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交這筆稅款。這筆稅款補(bǔ)交后,帳要怎么做。要調(diào)以前年度的帳嗎?
答: 你好! 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
我家前兩天被稅務(wù)局告知有兩張2016年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控,要求補(bǔ)稅,我現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)完稅了,并交了滯納金,現(xiàn)在不會(huì)做分錄。請(qǐng)您指教!
答: 不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以年年度有3張發(fā)票失控,稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),并補(bǔ)交這部分稅款,如何做賬
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

