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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-10 11:40

負數(shù)發(fā)票是不能認證抵扣的,所以只能進項稅轉(zhuǎn)出,

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相關(guān)問題討論
你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
可以,這樣做就可以了,轉(zhuǎn)出的直接計入庫存商品里面
2019-11-21 11:27:00
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