老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問(wèn)
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

小規(guī)模納稅人.增值稅核定征收.就是開票收入不夠3萬(wàn).按3萬(wàn)補(bǔ)繳.多補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬務(wù)處理.會(huì)計(jì)分錄是?
答: 你好! 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人.增值稅核定征收.就是開票收入不夠3萬(wàn).按3萬(wàn)補(bǔ)繳.多補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬務(wù)處理.會(huì)計(jì)分錄是?所得稅按收入的百分之三利潤(rùn)率繳所得稅.那所得稅也應(yīng)按補(bǔ)繳后的收入算?增值稅收入要和所得稅收入一致吧?
答: 您好,補(bǔ)繳的增值稅,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計(jì)提時(shí),借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,所得稅應(yīng)按補(bǔ)繳后的收入算,要一致的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,增稅稅不夠3萬(wàn)免增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入


蔣飛老師 解答
2018-10-09 20:33
菲 追問(wèn)
2018-10-09 20:37
蔣飛老師 解答
2018-10-09 20:37