
請(qǐng)問,這個(gè)月開具增值稅專用發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,在申報(bào)期已經(jīng)申報(bào)繳納,次月取得了進(jìn)項(xiàng)票,能把已經(jīng)繳納的增值稅抵扣回來嗎
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留待有銷項(xiàng)的時(shí)候繼續(xù)抵扣
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
九月份認(rèn)證的增值稅專票,十月份忘了申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,以后還能申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
答: 你好,不可以的,只能在9月份抵扣的,沒有抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

