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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-08 14:46

計提時,借:管理費用   貸:應付賬款
付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款
收到發(fā)票時,借:應交稅費—應交增值稅  —進項稅  貸:管理費用

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計提時,借:管理費用 貸:應付賬款 付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:應交稅費—應交增值稅 —進項稅 貸:管理費用
2018-10-08 14:46:54
按你受益期攤銷就可以,借管理費用(1個月的),進項(發(fā)票稅額)貸預付 沒有收到發(fā)票也攤銷,借管理費用貸預付
2019-04-09 22:27:41
你好 月末計提房租,借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款 交付房租,借:其他應付款,貸:銀行存款 后收到房租增值稅專票,借:其他應付款,貸:主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應付款
2022-10-22 16:53:33
借其他應付款、借管理費用,負數(shù)借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
1.不用編制分錄。 2.借:預付賬款 貸:銀行存款 3.借:預付賬款 貸:銀行存款
2017-12-09 16:51:25
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