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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-10-08 13:06

您需要在10月份開具紅字發(fā)票,再開具正確發(fā)票就可以了。

ok棒 追問

2018-10-08 13:08

哦哦。已經(jīng)交了的稅費不影響是吧?

ok棒 追問

2018-10-08 13:08

跨月了,我就開2份發(fā)票出來,一份負數(shù),一份正數(shù)。

ok棒 追問

2018-10-08 13:11

如果重開的正數(shù)發(fā)票金額比之前開的大,是不是差額部分再交一次增值稅就好?

張艷老師 解答

2018-10-08 13:15

1、不影響的,先沖紅再開具正確發(fā)票,對稅款沒有影響。 
2、是的,要對差額部分繳納增值稅的。

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相關(guān)問題討論
您需要在10月份開具紅字發(fā)票,再開具正確發(fā)票就可以了。
2018-10-08 13:06:51
你好,有的地方在代開的時候會代扣教育費附加的
2016-12-21 08:47:56
你好,你紅沖之后又開具了一張,其實對當月納稅是沒有影響的 之前繳納的增值稅,附加稅是之前那張發(fā)票對應的稅額
2018-01-17 11:58:45
您好!你作廢的時候做紅字沖減之前的上個月的,然后這個月又做一個新的就可以了
2017-05-12 11:06:01
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后做一筆相反分錄 再做一筆 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-05-12 11:09:54
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