
報(bào)9月增值稅,9月認(rèn)證23分,但是實(shí)際只用23分,填表時(shí)怎么填?[Image:{A0821459-9021-4ECB-30D0-F77BC36775AD}.png][Image:{6A711ADF-1E82-605A-9989-18129C8BD34A}.png],但是實(shí)際要交稅490.95,如果再表一中把18行改成要用的進(jìn)項(xiàng),為什么期末留底沒有?[Image:{B405BF57-3269-678E-51C4-CF2E0CAE06FD}.png]
答: 在增值稅附表二填寫處理,發(fā)票份數(shù)填寫23份,再進(jìn)行合計(jì)不含稅的金額,合計(jì)稅額填寫附表二
老師好,實(shí)務(wù)中,取得專票但還沒有認(rèn)證,是①直接借記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是②先借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,等認(rèn)證后再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好 按第二個(gè)方法的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅沒認(rèn)證的時(shí)候是,應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,做分錄時(shí),怎么將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額


曉曉 追問
2018-10-08 10:37
江老師 解答
2018-10-08 10:39
曉曉 追問
2018-10-08 10:53
曉曉 追問
2018-10-08 10:53
江老師 解答
2018-10-08 10:54
曉曉 追問
2018-10-08 10:55
江老師 解答
2018-10-08 11:00