
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個月的一筆費用沒有發(fā)票但是做賬了,可以直接在這個月做相同的分錄去沖嗎,因為已經(jīng)裝訂賬本了,所以不想去改了
答: 你好,本月可以差錯更正?。t沖原分錄)
20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費用一月份收到發(fā)票,怎么做賬?1、紅沖暫估成本分錄怎么做?2、預(yù)付款款1月收到發(fā)票又怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在計提合同費用時沒有算稅款,現(xiàn)在對方把發(fā)票給開具過來了,要做賬對方開的是專票怎么做分錄呢?
答: 您好,就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,有差額的,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本






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雷婷 追問
2018-10-06 16:21
老江老師 解答
2018-10-06 16:23
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2018-10-06 16:27
老江老師 解答
2018-10-06 16:32