
這個憑證沒有體現(xiàn)出來要交增值稅?那么增值稅什么時候提現(xiàn)
答: 你好,一般月底將次月增值稅納稅申報應(yīng)交納的增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目。具體分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
老師,計提的含稅收入,這個收入沒有收到款,也沒有開發(fā)票,沒有達到納稅義務(wù)時點,那就不用交增值稅吧?那在做賬的時候用把這筆增值稅體現(xiàn)出來嗎?
答: 你好!是的。要體現(xiàn)。確認收入和稅金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期初設(shè)置,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅自動算出來的,在做憑證的時候怎么做平?做憑證的時候,選擇哪個科目?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應(yīng)該怎么做憑證?
答: 您好,您的期初余額有未交增值稅嗎,應(yīng)該來說繳納的增值稅是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費——未交增值稅

