老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

開專票是可以增值稅抵扣,還可以做成本,然后抵所得稅嗎?
答: 你好,取得專用發(fā)票是稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額,不含稅部分還可以作為成本或費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司收到專票可以抵扣增值稅嗎?還是只能作為成本票來(lái)抵扣所得稅?還是說(shuō)小規(guī)模公司可以收專票嗎?一般納稅人收到專票是不是既可以抵扣增值稅也可以作為成本票抵扣所得稅呢?
答: 不可以的 可以, 一般納稅人你抵扣了增值稅,金額可以抵扣所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問(wèn)問(wèn)專票抵扣銷項(xiàng)稅后還可以做為成本抵企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,專票抵扣銷項(xiàng)稅后還可以做為成本抵企業(yè)所得稅的
增值稅發(fā)票,專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),普票是做成本票,我們這里又是簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后是抵進(jìn)項(xiàng)稅好還是做成本票好
我是做建材,購(gòu)進(jìn)貨物增值稅運(yùn)輸專票做進(jìn)項(xiàng)抵扣后,還可以抵個(gè)人所得稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月有17萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證后抵扣完增值稅,是否還可以做為成本票抵企業(yè)所得稅?




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2018-09-29 11:16
鄒老師 解答
2018-09-29 11:20
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2018-09-29 11:21
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鄒老師 解答
2018-09-29 11:31
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