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青藤
于2018-09-28 11:32 發(fā)布 ??1072次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-09-28 11:34
你好!是的,可以這樣操作
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這個月申報增值稅,認證抵扣的進項認證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項稅就行了。
本月有進項稅未認證抵扣,報增值稅是不是0申報,無銷項
答: 對,直接做零申報就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月份有銷項,進項是可以9月底前進勾選平臺認證,也可以是10月份申報9月份增值稅前進勾選平臺認證對吧?
答: 你好!是的,可以這樣操作
上月無銷售,但上月有認證進項稅發(fā)票,認證進項稅發(fā)票需要填入增值稅申報表上嗎
討論
本期有認證的增值稅進項稅3074.53,無銷項稅,無進項轉(zhuǎn)出,這個3074.53在填增值稅申報時怎么填寫,
這個月進項大于銷項并進項都已認證,填增值稅納稅申報表二要填那些項目?
增值稅發(fā)票認證了進項稅,現(xiàn)在沒有銷項,籌建期,應該咋申報報表
10月份的進項稅沒有認證,也沒有銷項,增值稅申報怎么申報,還有要是這個月認證,這個月開的銷項,可以抵扣嗎
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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