
8月份交的稅控系統(tǒng)年費,做借:管理費用 貸現(xiàn)金 8月末做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:管理費用 對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
稅控系統(tǒng)維護費280元,借:管理費用,貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
答: 你好,是這樣與未交增值稅抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸管理費用還是做:借管理費用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確


usrrt 追問
2018-09-27 18:35
陳靜老師 解答
2018-09-27 18:39
usrrt 追問
2018-09-27 18:44
陳靜老師 解答
2018-09-27 19:26