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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-27 11:53

你好 
借;應交稅費(進項稅額)    貸;管理費用 
做這個調(diào)整分錄

懶胖墩 追問

2018-09-27 11:55

那我發(fā)票是放到這個月   還是放到付款那個月

鄒老師 解答

2018-09-27 11:58

你好,正規(guī)操作之前應當計入預付賬款,取得發(fā)票才計入費用 
而不是付款了沒有發(fā)票就計入費用的,發(fā)票計入做費用分錄的月份

懶胖墩 追問

2018-09-27 11:59

好的  記住了  謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-27 12:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 借;應交稅費(進項稅額) 貸;管理費用 做這個調(diào)整分錄
2018-09-27 11:53:33
你好!建議你等到收到發(fā)票的時候,直接貼進去就算了
2017-07-20 14:22:18
借:管理費用—電費 貸:預付賬款
2020-02-17 16:03:57
?你好? ? 你這個都跨年了? ? 你后面會收到發(fā)票嗎? 那你21年5月之前? 必須要取得合理發(fā)票不然就得調(diào)整了??
2021-01-25 16:41:07
你好,借;預付賬款 貸;管理費用 做這個分錄沖銷
2016-12-09 15:14:39
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