老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

企業(yè)是做木材加工的,購進(jìn)是免稅的農(nóng)產(chǎn)品方木,杉木等,但企業(yè)開票是16個點(diǎn)的專票,這怎么算他的稅負(fù)呀
答: 您好,您購進(jìn)的時候,對方是免稅的,但是您是可以抵扣的,是計(jì)算抵扣,10%,您是用于加工的,還可以加計(jì)抵扣2%,這樣您的增值稅稅負(fù)還是應(yīng)計(jì)增值稅稅額/銷售收入。
生產(chǎn)出口企業(yè)購買杉木,然后進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是該出口企業(yè)代開,那做購進(jìn)原材料時,原材料杉木的進(jìn)項(xiàng)稅按多少算?
答: 同學(xué)您好,是按9%計(jì)算,然后實(shí)際領(lǐng)用的時候再抵1%
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下木材加工企業(yè)收購原木加工成板材、木方銷售,是否屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工,免所得稅
答: 你好,木材加工企業(yè)收購原木加工成板材、木方銷售,不屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工,不免所得稅


福馨 追問
2018-09-26 22:41
福馨 追問
2018-09-26 22:41
福馨 追問
2018-09-26 22:42
文老師 解答
2018-09-26 23:02
福馨 追問
2018-09-27 06:09
文老師 解答
2018-09-27 07:05
福馨 追問
2018-09-27 07:13
文老師 解答
2018-09-27 07:45
福馨 追問
2018-09-27 08:11
文老師 解答
2018-09-27 08:52