9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

現(xiàn)在自己第9期了,剛接手過來。然后從2018第一期開始做。如果發(fā)現(xiàn)了有錯(cuò)誤的分錄可以直接在上面做正確的分錄?就比如說繳納的稅款。原來會(huì)計(jì)寫錯(cuò)了。正確是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi),城建,貸銀行存款。。他們把城建金額計(jì)在未交增值稅上。這樣怎么處理
答: 你好,先按照原來的金額做作為期初數(shù)建賬,再做調(diào)整分錄
收到一張繳納增值稅和城建稅的銀行回單。 但是分錄把城建稅的金額記在增值稅上。怎么現(xiàn)在已經(jīng)過去數(shù)個(gè)月了。要怎么更正。 正確 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6.21 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 0.43 ,貸: 銀行存款 6.64元 錯(cuò)誤寫成 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6.64,貸: 銀行存款 6.64元
答: 你好,做這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi) ——城建稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.43
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,計(jì)提增值稅和實(shí)際繳納增值稅分錄是啥?計(jì)提的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后以后交完稅就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎如果以前的增值稅沒計(jì)提,現(xiàn)在交了,怎么做分錄?
答: 你好,是的,增值稅平時(shí)正常做分錄,月底如果銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)大于0,需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 你說的以前沒計(jì)提,是指沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是嗎?

