
請問下,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)納稅申報了,有個錯誤的會計分錄,借:庫存現(xiàn)金 1 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交城建稅1 。正確的應(yīng)該是,借:稅金及附加1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅1。這個月怎么改,可以直接,借:稅金及附加1 貸:庫存現(xiàn)金1 嗎
答: 您好!正規(guī)的做法就是紅字沖減錯誤的,然后重新做正確的分錄
假使1月交了2萬的城建稅,教育附加及印花稅等,3月國家減免退稅退了1萬回來,我的會計憑證如何處理,是一,借應(yīng)交稅費城建稅,教育附加及印花(紅字1萬)貸銀行存款1萬,借營業(yè)稅金及附加1萬(紅字)貸應(yīng)交稅費城建,教育,印花紅字1萬,還是直接借銀行存款1萬,貸營業(yè)稅金及附加1萬,或者怎么處理,謝謝
答: 直接借銀行存款1萬,貸營業(yè)稅金及附加1萬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、計提稅金及附加的會計分錄:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加,教育附加稅,地方教育附加,印花稅;2、繳納稅款時的會計分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加,教育附加稅,地方教育附加,印花稅,貸:銀行存款
答: 這個里面印花稅不對 ,借:管理費用 貸:銀行存款,別的是對的


Debbie 追問
2019-04-15 15:44
宋生老師 解答
2019-04-15 15:48