繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務報的資本公積不用調賬面,統一按往來款記賬。 無文件時全部調為往來,按是否跨年度選調整科目。 答
@宋生老師,追問次數用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產成本貸應付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本 貸生產成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

去年購買的無形資產金額29800元,去年12月份至今年6月份都攤銷了的,公司在7月份要把無形資產退回給銷方,于8月份時已按全額29800元做了紅沖,到時銷方再重開一張發(fā)票給公司金額是17383元,相當于是去年12月份至今年6月份的費用,這種情況,我這個月要把之前已攤銷的費用紅沖嗎?還是等到時對方把發(fā)票開過來以后,才將多攤銷部分金額紅沖就可以了?
答: 這個月不用將以攤銷的費用紅沖,等到發(fā)票回來時,再將多攤的費用沖銷。到時候最好寫個情況說明。
去年購買的無形資產金額29800元,去年12月份至今年6月份都攤銷了的,公司在7月份要把無形資產退回給銷方,于8月份時已按全額29800元做了紅沖,到時銷方再重開一張發(fā)票給公司金額是17383元,相當于是去年12月份至今年6月份的費用,這種情況,這個月要把之前已攤銷的費用紅沖嗎?還是等到時對方把發(fā)票開過來以后,才將多攤銷部分金額紅沖就可以了?
答: 這個月不用將以攤銷的費用紅沖,等到發(fā)票回來時,再將多攤的費用沖銷。到時候最好寫個情況說明。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
無形資產攤銷可以借管理費用-無形資產攤銷,貸無形資產嗎
答: 您好,不可以的,一般情況下,借;管理費用-無形資產攤銷,貸:累計攤銷。







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