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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-25 13:55

您好,收到退稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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2022-07-03 12:14:11
會(huì)計(jì)分錄是指在會(huì)計(jì)憑證上反映會(huì)計(jì)事項(xiàng)的數(shù)量金額、摘要和科目的發(fā)生,用以實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息的記錄的過(guò)程。一個(gè)會(huì)計(jì)分錄包括貸方(借方)科目、 貸方(借方)金額和摘要信息。關(guān)于收到增值稅留抵退稅的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 應(yīng)收稅款——借,應(yīng)收稅款:XXX元 2. 增值稅留抵稅額——貸,增值稅留抵稅額:XXX元 其中,應(yīng)收稅款表明企業(yè)在購(gòu)買原材料、服務(wù)時(shí)所發(fā)生的稅收費(fèi)用,增值稅留抵稅額由企業(yè)對(duì)其當(dāng)月未繳稅金部分進(jìn)行緩繳,即成為企業(yè)按月收到的退稅金額,登記入“增值稅留抵稅額”科目。 舉個(gè)例子來(lái)說(shuō),企業(yè)A當(dāng)月發(fā)票上銷售額1000元,稅率為6%,包含增值稅180元,而且企業(yè)A得到了政府稅收優(yōu)惠,政府決定將原本180元的增值稅留抵稅額120元,那么企業(yè)A的會(huì)計(jì)分錄就應(yīng)該是: 1. 應(yīng)收稅款——借,應(yīng)收稅款:180元 2. 增值稅留抵稅額——貸,增值稅留抵稅額:120元 從此分錄中可以看出,本月企業(yè)A收到的稅收優(yōu)惠為120元,是在本月新形成的增值稅留抵稅額科目中支付的,并且這筆收入是未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)結(jié)算的,企業(yè)A只需要在未繳稅時(shí),把這筆優(yōu)惠金額減免在總稅金中即可。
2023-03-13 19:52:43
上月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應(yīng)交增值稅的借方體現(xiàn)就行了。 銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據(jù)余額應(yīng)該做分錄 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅
2019-05-24 15:02:29
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好 借銀行存款 貸?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(留抵退稅)
2022-01-05 09:48:59
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