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送心意

花花老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-25 15:25

你好,年中建帳,假如你9月建帳,那你錄入期初的數(shù)據(jù)就是1-8月月期末數(shù)。到9月結(jié)帳時利潤表本年累計(jì)數(shù)就是1-9月的數(shù)據(jù)。希望我的解答能幫到你,請給我打五個星星!

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你好,年中建帳,假如你9月建帳,那你錄入期初的數(shù)據(jù)就是1-8月月期末數(shù)。到9月結(jié)帳時利潤表本年累計(jì)數(shù)就是1-9月的數(shù)據(jù)。希望我的解答能幫到你,請給我打五個星星!
2018-09-25 15:25:48
你好 有以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該不相等 要把這個以前年度損益調(diào)整科目考慮進(jìn)去
2019-02-12 11:01:07
你好? ? 正常成本費(fèi)用都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。 不會有余額的? ;? 你們之前 沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 你是? ?打算8月建賬用7月期末數(shù)據(jù)建賬嗎? ?
2021-08-12 11:49:20
建議從年初直接建賬,因?yàn)槟氵@樣年末時打印總賬及明細(xì)賬也是完整的,數(shù)據(jù)也是一個整年度的數(shù)據(jù)。
2019-10-19 08:41:44
如果報(bào)表對的,肯定以報(bào)表為準(zhǔn)
2019-03-14 17:36:06
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