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Aban
于2018-09-25 10:11 發(fā)布 ??1146次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2018-09-25 10:11
發(fā)票回來直接沖銷你當時暫估的分錄,按照發(fā)票重新再做!
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老師您好,請問,3月份暫估入賬的話,4月份的拿到發(fā)票怎么處理
答: 把3月的那筆暫估分錄紅沖,然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
請問老師這筆發(fā)票沒開,后期開暫估入賬怎么處理謝謝
答: 您好 請問是購買打印機跟保險柜么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,一般我們暫估入賬時,數(shù)據(jù)是不是跟發(fā)票的有出入啊
答: 你好,暫估入賬時,數(shù)據(jù)可能會有出入
9月暫估入賬了,10月并沒有受到發(fā)票,該怎么做呢?還需要沖回嗎
討論
老板之前請客戶吃飯的發(fā)票在21年12月31號之前沒有開來,在做12月份賬時能暫估入賬嗎
老師好,假如暫估入賬,一直到年底了,12月31號還沒拿到發(fā)票,要怎么處理?
暫估是不是當月到貨,沒有來發(fā)票的才需要暫估入賬呢?
有關(guān)2019年暫估入賬56萬,2020年9月都沒有提供發(fā)票,這個要怎么處理?
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
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