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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-09-23 20:53

你好,從你圖上看減免稅款期初沒有數(shù)啊,你錄入到期初余額欄了嗎

A 追問

2018-09-25 08:19

錄到了本年累計(jì)一欄

方老師 解答

2018-09-25 12:53

你好,要錄入到期初數(shù)的那里。

A 追問

2018-09-25 12:54

那現(xiàn)在怎么辦?要怎么錄,期初數(shù)好像已經(jīng)錄不進(jìn)去了

方老師 解答

2018-09-25 12:58

問問軟件售后人員看是否可以修改期初數(shù),有的財(cái)務(wù)軟件是可以修改的。 
如果不能修改,就只能人為調(diào)賬了。

A 追問

2018-09-25 13:28

這款軟件不能修改,要怎么人為調(diào)賬老師

方老師 解答

2018-09-25 13:30

把應(yīng)交稅費(fèi)的借方金額增加,對方科目調(diào)入未分配利潤。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸未分配利潤

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你好,從你圖上看減免稅款期初沒有數(shù)啊,你錄入到期初余額欄了嗎
2018-09-23 20:53:34
1、納稅人購買金稅盤的會計(jì)分錄, 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款(或現(xiàn)金), 2、月底的會計(jì)處理,由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)增稅金—未交增值稅(一般納稅人), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人), 貸:管理費(fèi)用
2021-04-16 09:15:52
具體是什么減免同學(xué)
2024-01-06 17:18:12
老師你好這個(gè)咋處理
2018-01-15 19:50:32
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-05-30 09:56:20
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