老師好 有個(gè)員工, 老板打印他的社保 個(gè)人部份 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 答
你好,稅務(wù)系統(tǒng)里存在以前年度未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,查 問
同學(xué),你好 可以 選取其他 答
老師好,企業(yè)發(fā)生的保函擔(dān)保費(fèi)是什么?記入哪個(gè)科目? 問
你好,可計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
請問老師,每個(gè)月交多少稅,應(yīng)該怎么去計(jì)算?怎么通過 問
你好,是的。就是你說的這樣操作了。 答
老師,辦了營業(yè)執(zhí)照后最長多少時(shí)間做稅務(wù)登記? 問
同學(xué),你好 一般30天內(nèi) 答

在2016年4月開始更換了一個(gè)記賬軟件。在重新填寫期初數(shù)的時(shí)候,填寫時(shí)不知道是哪里填寫錯了,導(dǎo)致之前的3個(gè)月的累計(jì)數(shù)沒有累計(jì)到4月份,以減免稅額為例子 。 圖一是1-3月明細(xì)賬,在貸方有-1380余額, 圖二是填上這個(gè)-1380的數(shù)額作為4月后的期初數(shù)。 但是后來發(fā)現(xiàn)我填的這個(gè)-1380并沒有累計(jì)到2017全年總計(jì)里面。這是怎么回事,到底要怎么去填這個(gè)期初數(shù)?
答: 你好,從你圖上看減免稅款期初沒有數(shù)啊,你錄入到期初余額欄了嗎
老師:我公司現(xiàn)在是一般納人,現(xiàn)收到航天的進(jìn)項(xiàng)管理軟件的發(fā)票,應(yīng)如何帳務(wù)處理?這個(gè)是不是減免稅額的
答: 1、納稅人購買金稅盤的會計(jì)分錄, 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款(或現(xiàn)金), 2、月底的會計(jì)處理,由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)增稅金—未交增值稅(一般納稅人), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人), 貸:管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)扣繳報(bào)告表中明細(xì)的減免稅額合計(jì)不等于“0”時(shí),要求減免附表中減免稅額合計(jì)等于扣繳報(bào)告中的明細(xì)的減免稅額合計(jì),這個(gè)怎么處理
答: 老師你好這個(gè)咋處理
當(dāng)扣繳報(bào)告表中明細(xì)的減免稅額合計(jì)不等于“0”時(shí),要求減免附表中減免稅額合計(jì)等于扣繳報(bào)告中的明細(xì)的減免稅額合計(jì)
稅額349.14減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫減免2%稅率,減免稅額是349.14,本期發(fā)生額怎么算呀
小規(guī)模申報(bào)主表中免稅銷售額及免稅額,請老師幫忙看下是否填錯,2表中是否要填寫,減免稅申報(bào)明細(xì)表中是否要填寫,如果要的話如何填寫


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2018-09-25 08:19
方老師 解答
2018-09-25 12:53
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2018-09-25 12:54
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2018-09-25 12:58
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2018-09-25 13:28
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2018-09-25 13:30