
公司的客戶有一批貨出現(xiàn)了問題,要扣下貨款,一開始是給她開了全批貨金額的專用發(fā)票,客戶再開一張紅字發(fā)票給我們沖,現(xiàn)客戶說稅盤壞了,開不了紅字發(fā)票,說把發(fā)票退回給我們,讓我們作廢,再開一張有折扣(扣的貨款)給客戶,扣下來(lái)的貨款在折扣里體現(xiàn),可以這樣開嗎?
答: 你好,就是開具有折扣的發(fā)票,應(yīng)該是可以開具的
發(fā)票我們已經(jīng)按出貨金額全部開給客戶后,因?yàn)檠诱`了客戶貨期,客戶扣了我們部分貨款,現(xiàn)在客戶要求我們開折扣發(fā)票給他,說他在稅控系統(tǒng)開紅字通知書給我們,我們就可以開紅字票給他,可以這樣操作的么?
答: 您好!可以的。可以開紅字的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在公司有一筆客戶退款 之前給客戶開了30萬(wàn)的票 客戶已抵扣 現(xiàn)在紅沖 實(shí)際消費(fèi)6萬(wàn) 應(yīng)該退24萬(wàn) 我這邊開紅沖票時(shí) 發(fā)現(xiàn)客戶給我們的紅字信息表只有20萬(wàn) 說剩下的正在補(bǔ) 是不是要等所有發(fā)票回來(lái)再開紅沖票 然后安排退款 一般都是客戶把抵扣票拿回來(lái)我們紅沖 再開一張實(shí)際消費(fèi)的發(fā)票
答: 這個(gè)需要一筆對(duì)一筆,對(duì)方只開20萬(wàn)紅字信息表那你對(duì)應(yīng)開20萬(wàn)紅字發(fā)票,先開


小雯子 追問
2018-09-22 17:39
王晶老師 解答
2018-09-22 19:07