
老師購買食品,借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款,要不要通過應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好!沒有規(guī)定一定要通過應(yīng)付職工薪酬。
我想問一下,企業(yè)內(nèi)掛往來后沖其他應(yīng)收款,如果沖減食堂采購。借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。但是我做賬的時(shí)候顯示福利費(fèi)赤字,我是不是點(diǎn)先計(jì)提一下福利費(fèi)啊,但是怎么計(jì)提呢有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
答: 你好,需要做一筆計(jì)提福利費(fèi)的分錄 可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額計(jì)提
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是這樣做?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)400 貸:應(yīng)付職工薪酬 400 借:應(yīng)付職工薪酬 400 貸:其他應(yīng)收款 400
答: 您好!不是。這樣的話,你又計(jì)入到本月的工資了。









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Kathy 追問
2018-09-22 14:03
徐阿富老師 解答
2018-09-22 14:53