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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-09-21 16:02

我們公司去年在二級(jí)市場(chǎng)買賣股票, 當(dāng)時(shí)賬上沒有記錄, 只是做了借往來, 貸銀行存款處理. 現(xiàn)在要按實(shí)際情況調(diào)帳. 需要補(bǔ)記股票成本和補(bǔ)交交增值稅等等, 請(qǐng)問我應(yīng)該怎么調(diào)帳比較好.

樸老師 解答

2018-09-21 16:47

你們買的是嗎?你現(xiàn)在做買股票的分錄然后貸當(dāng)時(shí)的往來科目就可以的,跨年的通過以前年度損益調(diào)整做

咳咳咳 追問

2018-09-21 17:22

躊年的通過以前年度損益調(diào)整并結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,  資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系"資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=本年度凈利潤(rùn)"就不成立了, 我應(yīng)該怎么處理呢

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我們公司去年在二級(jí)市場(chǎng)買賣股票, 當(dāng)時(shí)賬上沒有記錄, 只是做了借往來, 貸銀行存款處理. 現(xiàn)在要按實(shí)際情況調(diào)帳. 需要補(bǔ)記股票成本和補(bǔ)交交增值稅等等, 請(qǐng)問我應(yīng)該怎么調(diào)帳比較好.
2018-09-21 16:02:21
同學(xué)你好 借銀行存款 借應(yīng)付賬款-A單位負(fù)數(shù) 這樣
2023-09-14 09:23:13
你原來沒有應(yīng)交增值稅科目?
2016-05-26 12:38:08
調(diào)整分錄是這樣的,借,實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款
2019-06-19 16:19:17
老師,交割單是這樣的
2017-05-04 14:30:00
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