供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師,10月份申報(bào)9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

支付貨款,外賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款。內(nèi)賬是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
答: 你好,先付款,后采購是計(jì)入預(yù)付,先采購后付款,是應(yīng)付賬款 內(nèi)外賬是一致的
這是 外賬,之前從一般賬戶付款給對方單位(借應(yīng)付賬款 貸銀行存款),后來對方單位把同樣的款項(xiàng)金額匯到公帳上(借銀行存款 貸應(yīng)付賬款),
答: 你好,一個是付款,一個是退回付款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我現(xiàn)在接手外賬,清理時發(fā)現(xiàn)往來賬外賬記的不對,按照實(shí)際情況調(diào)整,比如有些沒有掛賬了,那沖銷這些實(shí)際沒有金額的往來賬時,對方科目是哪個?外賬當(dāng)時記的科目是:借:應(yīng)付賬款-A單位,貸:銀行存款 現(xiàn)在按實(shí)際情況記: 借:應(yīng)付賬款-A單位(負(fù)數(shù)) 貸:哪個科目呢?
答: 同學(xué)你好 借銀行存款 借應(yīng)付賬款-A單位負(fù)數(shù) 這樣


果果 追問
2023-09-14 09:32
樸老師 解答
2023-09-14 09:40
果果 追問
2023-09-14 10:00
樸老師 解答
2023-09-14 10:11
果果 追問
2023-09-14 10:42
樸老師 解答
2023-09-14 10:49