老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

原來給客戶開票是3個(gè)點(diǎn),稅務(wù)局代開,稅金銀行卡里直接扣,現(xiàn)在像變成公司自己開票10個(gè)點(diǎn),然后還是需要進(jìn)項(xiàng)票那些,你覺得那種方式對(duì)有利?
答: 你好,小規(guī)模納稅人去稅局代開專票是必要當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅,稅率還是3%,相比較而言開具普票對(duì)銷售單公司有利。但是需要滿足客戶的要求,很多一般納稅人是要求要小規(guī)模納稅人去代開專票的,這樣購貨方才能認(rèn)證抵扣。
原來給客戶開票是3個(gè)點(diǎn),稅務(wù)局代開,稅金銀行卡里直接扣,現(xiàn)在像變成公司自己開票10個(gè)點(diǎn),然后還是需要進(jìn)項(xiàng)票那些,你覺得那種方式對(duì)有利?
答: 您好,如果公司的費(fèi)用或者購材料都能取得增值稅專用發(fā)票,而客戶多數(shù)是一般納稅人,那么公司成為一般納稅人是有利的,如果公司大部分的費(fèi)用或者購材料無法取得增值稅專用發(fā)票,那么成為一般納稅人公司承擔(dān)的稅費(fèi)會(huì)更高。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么到稅務(wù)局代開進(jìn)項(xiàng)票?
答: 你好,是銷售方去代開的,購買方不能代開

