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員工出差的餐費補助每人每天25元,這是公司內(nèi)部規(guī)定,所以員工出差回來后進行報銷是,3天餐費補助75元,沒有餐費發(fā)票能用費用報銷單報銷嗎?還是放到工資里發(fā)放呢
員工出差報銷填寫差旅費報銷單,其中有個補助列,這個補助按公司的標準給予補助,員工可以不用發(fā)票來報銷對嗎?請問哪些項目可以不要發(fā)票,餐費、交通費、住宿費都可以嗎?

