
兩個問題1:采購發(fā)票已認(rèn)證,又開紅字申請進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,如何做分錄?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額在增值稅申報怎么處理?2:中秋大量采購私人食品作為公司員工福利,沒有發(fā)票賬目如何處理?福利費(fèi)那塊的稅收是如何征???
答: 1.借銀存貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出,附表二開具的紅字發(fā)票2,沒有發(fā)票需要正常做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存,所得稅前不能扣除,需要合并工資交個稅
采購的進(jìn)項發(fā)票,開了紅字專用發(fā)票,已在增值稅申報表申報做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這樣操作對嗎?分錄又是如何做的?
答: 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
福利費(fèi)的增值稅發(fā)票認(rèn)證后,轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,如何做分錄,
答: 您好 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

