在學(xué)習(xí)籌建期費(fèi)用資金處理中關(guān)于老板直接拿發(fā)票來公司入賬(報(bào)銷費(fèi)用),會(huì)計(jì)處理,1.借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~老板,2.借管理費(fèi)用/長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,或者貸其他因付款-老板,提問:如果貸方寫其他應(yīng)付款,那不是庫存現(xiàn)金就多了?實(shí)際賬上沒有這個(gè)現(xiàn)金?。?
櫻桃小丸子
于2018-09-16 22:56 發(fā)布 ??1165次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-16 23:02
你好,是你老板墊付的嘛借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-具體的xx費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款就可以
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您好,是的,如果貸方寫其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金就多了。實(shí)際賬上沒有這個(gè)現(xiàn)金,那就不能貸其他應(yīng)付款了。就要貸現(xiàn)金了。
2018-09-17 00:16:08

你好,是你老板墊付的嘛借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-具體的xx費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款就可以
2018-09-16 23:02:49

其他應(yīng)付款你沒有歸還,本就是不平啊
2019-03-23 00:13:49

1,投入了,就做分錄,沒有投入,不需要做分錄
2,拿發(fā)票入賬 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款
3,通過待攤費(fèi)用科目核算,附件就是費(fèi)用發(fā)票,報(bào)銷單
2016-03-30 21:18:24

老板直接支付做最后一個(gè)分錄
如果是先給你們現(xiàn)金,然后你單位支付出去的,做一二個(gè)分錄
2019-03-24 21:03:22
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櫻桃小丸子 追問
2018-09-16 23:06
櫻桃小丸子 追問
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郭老師 解答
2018-09-16 23:12