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靜
于2018-09-14 15:32 發(fā)布 ??975次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-09-14 15:34
你好,是的,正數(shù)加負數(shù)合計填寫
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請問確定為無票收入的銷售額,該怎么申報增值稅,一個季度合計已超過30萬的,其中有3萬屬于無票收入,
答: 您好,您是小規(guī)模納稅人嗎
有負數(shù)的時候申報增值稅 銷售額是不是就是填寫合計數(shù)
答: 你好,是的,正數(shù)加負數(shù)合計填寫
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
答: 兩個辦法 要么帶著報表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬后期申報逐漸消化掉
我想問下。上年9月份9%稅率開成6稅率了,現(xiàn)在二月份跨月已沖紅6稅率那張票,重開成9%票?,F(xiàn)在增值稅申報的時候第一欄按適用稅率計稅銷售額顯示的是負數(shù),該負數(shù)數(shù)字正好是因開錯少交的3%的稅?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么申報。相當于我們要補交9錯開成6的那部分稅。但是負數(shù)標黃提交不了,我去柜臺這樣提交可不可行。他們會通過負數(shù)的表嗎?;蛘呤瞧渌裁崔k法。因為稅率不一樣,價稅合計又一樣,銷售額又不同。搞不懂了。我如果按493.34這個稅倒算9%稅率的銷售額就五千多了。和實際開票又不符。怎么搞啊
討論
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
小規(guī)模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現(xiàn)圖片上的問題,申報表如下
增值稅納稅申報表(附一)中第一欄銷售額,是填加稅合計銷售額,還是不含稅銷售?
個體戶增值稅核定銷售額怎么申報增值稅
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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