
這邊接前任的帳,有筆應(yīng)付賬款做錯了,收材料票7千多元,誤寫了7萬多的,本該清賬的,但現(xiàn)在顯示欠對方6萬多的;而且她是沖暫估帳的?如何調(diào)整呢?
答: 您好!就將前面相關(guān)憑證都做負(fù)數(shù)分錄,然后錄入正確的憑證。
老師,根本就沒收到商品或者原材料,現(xiàn)在只是調(diào)帳,對方調(diào)整我的應(yīng)付賬款,就是應(yīng)付賬款增加,那我借方要怎么做平呢?調(diào)帳原因是之前有一部分回款不是我們回的,搞錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),所以需要調(diào)帳!
答: 如果不是你們回的,你們也不用進(jìn)行調(diào)整,除非開始的應(yīng)付賬款金額入賬金額錯誤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們來的材料發(fā)票,比賬上應(yīng)付賬款暫估款多了一部分,多的那部分應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
答: 你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄就是了


會計學(xué)堂125 追問
2018-09-14 14:31
程小峰老師 解答
2018-09-14 14:34