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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-09-14 14:16

您好!就將前面相關(guān)憑證都做負(fù)數(shù)分錄,然后錄入正確的憑證。

會計學(xué)堂125 追問

2018-09-14 14:31

是的,但她是沖暫估帳的呢?

程小峰老師 解答

2018-09-14 14:34

您好!沖暫估的也做相反的分錄,給她沖回來。

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相關(guān)問題討論
您好!就將前面相關(guān)憑證都做負(fù)數(shù)分錄,然后錄入正確的憑證。
2018-09-14 14:16:49
如果不是你們回的,你們也不用進(jìn)行調(diào)整,除非開始的應(yīng)付賬款金額入賬金額錯誤
2016-10-07 15:44:08
借原材料 貸應(yīng)付賬款 ,補(bǔ)上,少做就補(bǔ)上
2020-06-11 12:34:56
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄就是了
2019-08-23 10:30:25
您好,是的。
2017-04-07 12:56:18
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