
建筑施工單位本期收到勞務(wù)分包增值稅專用發(fā)票40萬稅金11650.48,本次要開給甲方工程發(fā)票100萬元,開工程發(fā)票用差額預(yù)繳,預(yù)繳稅費(fèi)10909.09,本期應(yīng)納增值稅怎樣算?
答: 你好,應(yīng)交增值稅就等于你開出去的發(fā)票所含的稅金-10909.09-11650.48的差額。
老師,建筑施工單位,收到建筑服務(wù)公司開的工程款發(fā)票,3%專票,他們怎么交增值稅,打比方施工單位的工程總造價(jià)1000萬,9%稅點(diǎn),收到500萬建筑服務(wù)公司開的工程款發(fā)票,稅點(diǎn)3%,建筑施工單位需要交多少增值稅,可以差額征收嗎
答: 你好!如果你是簡易計(jì)稅,可以差額征收。 如果你是一般計(jì)稅,不需要差額扣除,直接抵扣進(jìn)項(xiàng)就行。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
工程收入100萬(含稅價(jià)),轉(zhuǎn)包10萬,收到承包方開出增值稅專用發(fā)票10萬(不含稅價(jià)94339.62,稅額5660.38)。請問到稅局與預(yù)繳增值稅預(yù)繳多少?請寫明計(jì)算過程
答: 你好,同學(xué)。 你是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅


如 追問
2018-09-14 14:15
如 追問
2018-09-14 14:16
牛老師 解答
2018-09-14 14:27